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令和8年度予算の概要

更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

 予算編成方針や重点事業など予算の概要について紹介します。

令和8年度予算

1 予算書

一般会計当初予算

一般会計 [PDFファイル/1.71MB]

特別会計当初予算

特別会計 [PDFファイル/2.73MB]

企業会計当初予算

企業会計 [PDFファイル/1.07MB]

2 令和8年度当初予算編成方針

 令和8年度当初予算は、5月に市長の改選期が控えていることから骨格予算としていますが、令和7年度において重点事業として取り組んできました人口減少対策・子育て支援の充実、気候変動や南海トラフ地震を想定した防災・減災対策、デジタル化や業務改革に関する事業を継続して推進するとともに、国の動向や社会情勢の変化に的確に対応しながら、将来を見据えた持続可能な地域づくりに取り組んでいくための予算を編成しました。引き続き、市民の皆様に安全と安心を提供し、将来世代も安心して暮らすことができ、誰もが幸せを実感できる「Well-being(ウエルビーイング)」なまちを目指します。

3 令和8年度の重点事業(3事業)

1.人口減少対策・子育て支援の充実
  高校生世代までの子ども医療費無償化や第2子以降の保育料無料化事業などを継続し、子育てにかかる経済的負担を軽減するとともに、子育て世代が定住しやすい環境整備に努め、結婚・出産・子育てを支える地域社会の実現に向けて、出会いの場の創出や婚活支援、妊産婦の皆さんや子育て世帯を包括的に支援する体制の充実、移住・定住施策を推進することで人口減少対策に取り組みます。

2.防災・減災対策の推進
  気候変動による災害リスクや南海トラフ地震の切迫度が高まっていることから、流域治水、内水対策、木造住宅の耐震化、備蓄物資や避難所の環境整備など、防災・減災対策の充実強化を図り、災害に強いまちづくりに取り組みます。

3.デジタル化・業務改革の推進
  市内全域に整備した高速情報通信基盤やデジタル技術も活用して地域課題を解決し、市民生活の利便性向上と産業の活性化を図り、BPR(業務改革)を実行していくことで働き方改革と行政の効率化を一体的に推進します。

4 会計別の予算額

令和8年度当初予算 各会計別予算総括表

(単位:千円、%)

会計別 令和8年度 令和7年度

増減額

(A)-(B)

増減率

当初予算額

(A)

構成比

当初予算額

(B)

構成比
一般会計(a)

27,880,000

58.2%

30,870,000 61.5% △2,990,000 △9.7%
特別会計 国民健康保険 4,787,290 10.0% 4,911,124 9.8% △123,834 △2.5%
国民健康保険診療所 116,466 0.2% 111,014 0.2% 5,452 4.9%
後期高齢者医療 962,947 2.0% 831,891 1.7% 131,056 15.8%
介護保険 介護保険事業勘定 5,972,581 12.5% 6,072,726 12.1% △100,145 △1.6%
介護サービス事業勘定 42,000 0.1% 41,043 0.1% 957 2.3%
飲料水供給事業 71,381 0.1% 65,383 0.1% 5,998 9.2%
港湾施設事業 13,013 0.0% 11,753 0.0% 1,260 10.7%
土地取得造成 1,000 0.0% 400 0.0% 600 150.0%
長浜港内港埋立事業 392,300 0.8% 0 0.0% 392,300 皆増
小計(b) 12,358,978 25.7% 12,045,334 24.0% 313,644 2.6%
企業会計 水道事業 2,104,668 4.4% 1,962,988 3.9% 141,680 7.2%
工業用水道事業 100,213 0.2% 79,420 0.2% 20,793 26.2%
下水道事業 1,495,369 3.1% 1,575,914 3.1% △80,545 △5.1%
病院事業 4,004,266 8.4% 3,678,595 7.3% 325,671 8.9%
小計(C) 7,704,516 16.1% 7,296,917 14.5% 407,599 5.6%

合計(a)+(b)+(c)

47,943,494 100.0% 50,212,251 100.0% △2,268,757 △4.5%

 

5 当初予算の概要

 当初予算の概要 [PDFファイル/1.82MB]

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